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經營動態(tài)丨湖北路橋召開內部審計問題整改評審會

發(fā)布時間:2024-12-19 瀏覽次數(shù): 作者:成尚平 文章來源:內控審計部

12月19日,湖北路橋召開2024年度第三次內部審計整改評審會,公司黨委委員、副總經理周望虎出席會議并講話,內控審計部部長胡浩波主持會議。

會議對“紅蓮湖大數(shù)據(jù)云計算產業(yè)園EPC總承包工程”等10個項目審計報告反映的問題進行了集中評審;對上輪評審4個審計報告未銷號的問題進行了復評。

周望虎在會上點評指出,審計報告問題反映出項目部精細化管理和合規(guī)管理有待加強。項目管理人員要深入剖析,多從自身找不足;虧損項目要深究主客觀原因,針對調差分析司法訴訟可行性,多措并舉,減損挽損。

周望虎要求,要共同做好審計整改下半篇文章。一是要提高認識,板塊公司和項目主要負責人要高度重視審計成果,親自參與整改;加強聯(lián)動,密切配合,共同完善監(jiān)督評價機制。二是要強調自主,無論是審計發(fā)現(xiàn)問題還是自身存在未被揭示的問題,都要積極面對,變“要我改”為“我要改”;各主體要以審計評審和巡察整改為契機,查漏補缺,深挖內潛,不斷夯實管理基礎。三是要真抓實改,堅持當下改和長久立相結合,開展問題回頭看,防止問題反彈、常審常在。四是要以評促治,職能評審部門要加強整改指導,不能簡單評判問題通過與否,要具體問題具體分析,結合項目實際提出完善制度和優(yōu)化內控的有效舉措。

相關職能中心(部室)、被審計單位審計工作負責人及整改責任人參加會議。


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